как перенести 76.ав

 

 

 

 

Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.Нужно просто и быстро перенести данные в такую же конфигурацию с динамической подменой ссылок? Подчинен счету "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (76). Вид: Активный. Аналитика по счету " 76.АВ": Субконто Только обороты Суммовой учет Учет в валюте Контрагенты Итого к возврату 22546,61 в т.ч НДС 3439,31р По возврату в 1 С 7.7 я сделала бухгалтерскую справку, в которой отразила проводку Дт 68.2 Кт 76.АВ 3439,31р Ввела с/ф полученной и сняла там галку на формирование проводок. Обязательное условие при автоформировании 76.АВ - все субконто по счетам должны быть заполнены, т.е. договоры и документы расчетов должны быть выбраны в счетах. договора на другой.

проводкой Дт62.2 дог2 — Кт.62.2 дог.1. А вопрос в том, как перенести НДС с той части суммы (75000), т.к. по услугам закрылся аванс соответсвтенно с 375000. Пробовала проводку 76Ав дог.2 — 76 Ав дог.1 Я лично писал для себя обработку, которая не просто набивает 76.АВ из остатков 62.2, а набивает 76.АВ или 76.ВА по данным любого выбранного документа ВНО (автоматически проверяется характеристики субсчёта 60 или 62) Сравнивается остаток на счете 62.02 и счете 76АВ, так как на счете 62.02 вся сумма взаиморасчетов, программно выделяется НДС (/11818) и сравнивается с остатком 76.АВ, если разница 0 (-0.

01), то контрагент не отображается в списке.

Позволяет бухгалтеру быстро найти причины расхождений остатков по 62.2 и 76.АВ и невыписанные счета фактуры. P.S.Отчет предназначен для стандартного плана счетов 62.2 Контрагенты, Договоры 76.АВ Контрагенты. - Бухгалтерская проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ на сумму НДС зачтенных в этом периоде авансов. - Запись в регистр «НДС Покупки» именно на основании данных этого регистра формируется отчет «Книга покупок». Перенос задолженности позволяет отражать разные хозяйственные операции, в том числе переквалификацию аванса вДт 76.АВ Кт 68.02 4.Запускаем обработку формирования счетов-фактур на аванс: формируется аванс по Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. Для покупателя 31.12.08 было введено нач. сальдо по счету 62.02 и 76.АВ через регламентный документ "ввод нач. остатков" . В течение января движений по этому контрагенту НЕ БЫЛО. договора на другой. проводкой Дт62.2 дог2 - Кт.62.2 дог.1. А вопрос в том, как перенести НДС с той части суммы (75000), т.к. по услугам закрылся аванс соответсвтенно с 375000. Пробовала проводку 76Ав дог.2 - 76 Ав дог.1 Бухгалтерии 2.0. Обработка предназначена для автоматизации работы с счетами 60,62, 76.АВ.Пригодится тем, кто НЕ закрывает авансы автоматически,а по итогам, например, квартала переносит остатки с 62.1 на 62.2. ручками. Я лично писал для себя обработку, которая не просто набивает 76.АВ из остатков 62.2, а набивает 76.АВ или 76.ВА по данным любого выбранного документа ВНО (автоматически проверяется характеристики субсчёта 60 или 62) Внешняя обработка "Зачет авансов по счету 76.АВ" для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является полностью автоматизированное программное создание комплекта документов "Запись книги покупок" и Форум 1С учет и отчетность, форум: бухгалтерский учет и налоги (БУ), тема: Перенос остатков по счету 76.АВ из 7.7 в БП 3.0.может было перенесено операциями введеными вручную ? 5. Антон Апанасевич (Rackhanot) 11 11.11.16 15:04 Сейчас в теме. Бухгалтерии 2.0. Обработка предназначена для автоматизации работы с счетами 60,62, 76.АВ.Пригодится тем, кто НЕ закрывает авансы автоматически,а по итогам, например, квартала переносит остатки с 62.1 на 62.2. ручками. Вопрос: Каким документом в 1С перенести не зачтенный авансовый НДС по счету 76.АВ на другого контрагента??? Буду признательна за помощь! Объекты справочника Сотрудники информационной базы 1С:Бухгалтерии 7.7 будут перенесены в справочники Физические лица и Сотрудники программы 1С:Бухгалтерия 8.4.4.5. НДС (19, 76.АВ, по реализации). Ромашки-дт.76ав Звездочки? или как то по-другому ? спасибо.но они выступают как правоприемники. и нам написали письмо с просьбой перенести эту переплату на Звездочку. во всяком случае я попросила их дополнить письмо фразой что именно как правоприемники У нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319) Необходимо сделать перенос остатков по счету 76АВ Нам необходимо вносить каждую счет-фактуруПереносить можно не вручную Могли бы и раньше этим озаботиться, а не 19.04. Перенесите в целом пока, а после 20-го сделайте как положено. Весело, "должно быть связанно", 76.АВ на прамую зависит от 62.2 1) нужно правильно проверить 62.01 и 62.02 (не должно быть красноты, не должна быть сумма и там и там ) (пример сально равно нулю но на 62.01 - 100руб и на 62.02 - 100 руб) это не правильно 2) на счете Счет 76.АВ напрямую связан со счетом 62.02. Т.е. (если Вы не используете другие счета для авансов покупателей) по идее должно соблюдаться равенство: Сумма по сч 62.02 18 / 118 сумма по сч 76АВ. См. также «Предоплату по расторгнутому договору перенесли на новый покупатель восстанавливает авансовый НДС».или сумма аванса меньше, чем стоимость поставки) этой проводкой сумма налога с аванса, числящаяся на субсчете 76/АВ, закроется полностью Это Ввод начальных остатков по взаиморасчетам, вид операции "Расчеты с покупателями". На закладке Авансы, где поле "Документ оплаты" должен быть найден уже введенный документ "Ручной учет" при вводе 76.АВ. Меняется договор (контрагент остается неизменным) - важно для 62 счета и 76АВ (так как они ведутся в разрезе договоров) 1) Получен аванс Договор 1. Попадает в книгу продаж 2) Аванс перенесен на Договор 2. Не попадает ни в книгу покупок, ни в книгу продаж. Пример: Для того чтобы «схлопывались» авансы полученные в соответсвующих записях по оборотам счетов 62.02- 76.АВ должны быть задействованые идентичные документы расчета. Учтите еще следующее, что заполненные поля «вх Я лично писал для себя обработку, которая не просто набивает 76.АВ из остатков 62.2, а набивает 76.АВ или 76.ВА по данным любого выбранного документа ВНО (автоматически проверяется характеристики субсчёта 60 или 62) Анализируется кредитовый оборот 76.АВ и дебетовый 62.02. 6. «Соответствие 68 книге покупок» — Проверка оборотов регистра «Книга покупок» и счета 68.02. Ввод начальных остатков НДС с авансов 0.01 - Начальные остатки 76.АВ 3.07 - Начальные остатки 76.ВА Связанное видео - ввод начальных остатков взаиморасчетов Субсчет 76.АВ «Налог на добавленную стоимость по авансам и платежам». Обобщать информацию о расчетах по уплате НДС с предварительных оплат позволяет счет 76.АВ. Позволяет бухгалтеру быстро найти причины расхождений остатков по 62.2 и 76.АВ и невыписанные счета фактуры. P.S.Отчет предназначен для стандартного плана счетов 62.2 Контрагенты, Договоры 76.АВ Контрагенты. Конфа - БП 3. Задача перенести аванс с одного контрагента на другого. Делаем: 1. Корректировкой долга с видом операции " перенос задолженности" переносим 62.02 2. Там же, либо операцией также переносим 76.АВ 3. Пытаемся восстановить НДС с авансов На этой странице собраны материалы по запросу перенос ндс с полученных авансов счет 76 ав.1 (например)) Дт68.2 Кт76.Ав 3726 (зачтен аванс бух справкой (я бы, конечно, сделала запись книги покупок ) по сч-ф выданному 1) Договор 2011 г. Дт62.2 Кт62.2 24426 ( перенесли аванс на новый договор бух справкой). Вопрос - каким документом мне перенести эти оставшиеся деньги с 76.2 на 62.2 (именно эту частичку). чтобы потом программа выписала аванс? Конфигурация 8.2 Спасибо большое! Меняется договор (контрагент остается неизменным) - важно для 62 счета и 76АВ (так как они ведутся в разрезе договоров) 1) Получен аванс Договор 1. Попадает в книгу продаж 2) Аванс перенесен на Договор 2. Не попадает ни в книгу покупок, ни в книгу продаж. Столкнулись с проблемой закрытия 76.АВ. Оказалось, что много документов, сформированных задним числом, программа устанавливает на 23:59:59. При попытке перенести регламентные документы (формирование записей книг покупок и продаж, закрытие месяца) Нужно перенести на начало года остатки по счету 76.АВ, бухгалтер путалась сделать ручным вводом но получилась лажа, говорит что вроде должно быть связано с остатками по счету 62.2 Бухгалтерия 3. Подробнее>>. Задолженность по расчетам мы списываем на счет доходов 91.1, используя документ «Корректировка долга», сложнее быть со списанием НДС на счете 76.АВ, т.к. имеются движения по 2-ум регистрам : бухгалтерские проводки и регистр накопления НДС с авансов. Переношу только справочники и остатки. В целом все хорошо, но почему-то по счету 76.АВ не переносится остаток, т.е. документы ввода начальных остатков по нему не формируются вообще. В бух. учете списать на прочие расходы Дт 91.02 Кт 76.АВ (ручная операция) При расчете налога на прибыль эту сумму учесть не получится (п. 19 ст. 270 НК РФ) . Соответственно, возникнет разница между БУ и НУ В результате проведения документа "Счет-фактура выданный" формируется проводка по дебету счета 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на сумму 18 000,00 руб. Отчет формирует данные из Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 62.02 и 76.АВ и проверяет пропорцию: Кредит счета 62.02 разделить на 118 и умножить на 18 равно Дебет 76 ( Кт 62.02/1818Дт 76.АВ). Выберем ту информационную базу, из которой нужно перенести данные в 1С:Бухгалтерию 8. После выбора информационной базы в поле Путь к информационной базе отображается расположение базы. НДС по авансам полученным (счет 76.АВ). Я не полностью перенес счет 76.АВ и 76.ВА из-за недостатков тестовых данных в своих базах. Остальные счета переносятся полностью (по результатам тестирования). Для 19-х счетов переносятся ссылки на документы прошлых лет. Я лично писал для себя обработку, которая не просто набивает 76.АВ из остатков 62.2, а набивает 76.АВ или 76.ВА по данным любого выбранного документа ВНО (автоматически проверяется характеристики субсчёта 60 или 62) Загрузка из 1С:Предприятия 7.7 Если вы хотите перенести остатки вручную (возможно, учет в 7.7 велся очень "грязно" и не хочется всё это переносить в новую базу), то закладка Главное - Помощник ввода остатков, находим счет 76.АВ Счет 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам". Общая информация о счёте: Синонимами счета являются : счет 76.АВ, счет 76-АВ, счет 76/АВ, счет 76 АВ, счет 76АВ. Нужно перенести на начало года остатки по счету 76.АВ, бухгалтер путалась сделать ручным вводом но получилась лажа, говорит что вроде должно быть связано с остатками по счету 62.2 Бухгалтерия 3.0 базы идентичные На 1.01.2016.

Записи по теме: